PERANANAUDIT INTERNALTERHADAPEFEKTIVITASPENGENDALIAN INTERNAL PENDAPATAN

maryana, maryana (2025) PERANANAUDIT INTERNALTERHADAPEFEKTIVITASPENGENDALIAN INTERNAL PENDAPATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP.

[img] Text
Cover Skripsi Anna.pdf

Download (503kB)
[img] Text
Lembar pengesahan Anaa.pdf

Download (871kB)
[img] Text
Lembar Pernyataan Maryana (1).pdf

Download (85kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (548kB)
[img] Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (585kB)
[img] Text
Skripsi Anna Final.pdf

Download (5MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (531kB)
[img] Text
surat Plagiarisme Anna (1).pdf

Download (403kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peranan audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal pendapatan jasa Antar Pos Kilat Khusus pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Sampel yang diperoleh sebanyak 50 responden. Metode pengujian data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal pendapatan Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana: peran internal audit atas pendapatan jasa antar PKH PT Pos Indonesia; efektivitas pengendalian terhadap pendapatan jasa antar PKH PT. POS Indonesia; efektivitas audit internal terhadap kualitas pengendalian internal pendapatan jasa antar PKH perusahaan di PT. POS Indonesia. Jenis data yang digunakan ialah data cross-section dan didapatkan dengan metode kuesioner. Sampel yang diperoleh sebanyak 50 responden. Metode pengujian data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas pengendalian internal pendapatan bisa dijelaskan oleh peran audit internal sebesar 91,2%.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: SAK.25.0006
Uncontrolled Keywords: audit internal, pengendalian, pendapatan
Subjects: Skripsi S1 > Akuntansi
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1)
Depositing User: Mrs maryana sym
Date Deposited: 14 Jul 2025 06:18
Last Modified: 14 Jul 2025 06:18
URI: http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/5779

Actions (login required)

View Item View Item