PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN VOUCHER BBM (UANG MUKA) PADA PUTERAMAS GRUP BANDUNG

APRIANI, LIA (2020) PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL PENJUALAN VOUCHER BBM (UANG MUKA) PADA PUTERAMAS GRUP BANDUNG. Thesis thesis, UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG.

[img] Text
8. DAFTAR GAMBAR.pdf

Download (26kB)
[img] Text
15. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (9kB)
[img] Text
9. DAFTAR LAMPIRAN.pdf

Download (27kB)
[img] Text
2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (9kB)
[img] Text
1. COVER.pdf

Download (45kB)
[img] Text
4. ABSTRAK.pdf

Download (56kB)
[img] Text
5. KATA PENGANTAR.pdf

Download (37kB)
[img] Text
6. DAFTAR ISI.pdf

Download (39kB)
[img] Text
7. DAFTAR TABEL.pdf

Download (32kB)

Abstract

Pengendalian penjualan memerlukan analisis penjualan, mengungkapkan perkembangan yang tidak diinginkan dan harus dikoreksi. Audit internal memberikan informasi yang objektif menyangkut keakuratan data penjualan yang akan dijadikan dasar pengambilan keputusan manajemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana : pelaksanaan audit internal atas penjualan telah terlaksana secara memadai ; pengendalian internal atas penjualan telah dilaksanakan secara efektif; dan peranan audit internal dalam menunjang tujuan pengendalian internal penjualan voucher BBM pada Puteramas Grup Kota Bandung. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan asosiatif. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 44 karyawan di SPBU Puteramas Grup Kota Bandung dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan korelasi sebesar 0,885 , artinya hubungan audit internal terhadap peranan pengendalian internal penjualan pada Puteramas Grup Kota Bandung sangat kuat. Besaran peranan audit internal dalam menunjang tujuan pengendalian internal penjualan pada Puteramas Grup Kota bandung sebesar 78,3% dan sisanya 21,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya tidak diteliti oleh peneliti

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Audit Internal, Pengendalian Internal
Subjects: Skripsi S1 > Akuntansi
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1)
Depositing User: Users 7 not found.
Date Deposited: 14 Jul 2021 02:30
Last Modified: 14 Jul 2021 03:40
URI: http://repository.usbypkp.ac.id/id/eprint/1348

Actions (login required)

View Item View Item